R APBD KAB. KEBUMEN TAHUN 2014

 

KODE
URAIAN
PERUBAHAN 2013
RAPBD 2014
4
PENDAPATAN DAERAH
      1.569.706.640.000
   1.713.707.716.000,0
4
1
Pendapatan Asli Daerah
         116.720.439.000
        126.808.275.000
4
1
1
Hasil Pajak Daerah 1)
           36.485.100.000
          38.797.026.000
4
1
2
Hasil Retribusi Daerah 1)
           25.848.755.000
          30.948.107.000
4
1
3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
            5.502.022.000
            6.300.000.000
4
1
4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
           48.884.562.000
          50.763.142.000
4
2
Dana Perimbangan
      1.131.746.826.000
 1.234.875.449.000,00
4
2
1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
           30.811.786.000
          28.597.395.000
4
2
2
Dana Alokasi Umum
      1.021.871.180.000
     1.125.568.884.000
4
2
3
Dana Alokasi Khusus
           79.063.860.000
          80.709.170.000
4
3
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
    321.239.375.000,00
    352.023.992.000,00
4
3
1
Hibah
            2.000.000.000
4
3
3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)
           43.060.019.000
          55.944.260.000
4
3
4
Dana Bantuan Otonomi Khusus
         232.109.678.000
        251.977.053.000
4
3
5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
           44.019.179.000
          44.019.179.000
4
3
6
Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi
                 50.499.000
                83.500.000
Jumlah Pendapatan
      1.569.706.640.000
     1.713.707.716.000
5
BELANJA DAERAH
      1.674.654.615.000
 1.763.194.618.000,00
5
1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
      1.165.936.502.000
 1.184.360.084.000,00
5
1
1
Belanja Pegawai
      1.051.550.154.000
     1.068.185.667.000
5
1
4
Belanja Hibah
            3.863.000.000
            8.760.878.000
5
1
5
Bantuan Sosial
           38.191.754.000
          24.532.654.000
5
1
6
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
            2.400.321.000
            4.356.653.000
5
1
7
Belanja Bantuan Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
           68.380.614.000
          77.073.864.000
5
1
8
Belanja Tidak Terduga
            1.550.659.000
            1.450.368.000
5
2
BELANJA LANGSUNG
    508.718.113.000,00
    578.834.534.000,00
5
2
1
Belanja Pegawai
           50.679.657.000
          48.620.526.000
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
         156.045.936.000
        171.296.969.000
5
2
3
Belanja Modal
         301.992.520.000
        358.917.039.000
JUMLAH BELANJA
      1.674.654.615.000
 1.763.194.618.000,00
SURPLUS ( DEFISIT )
        (104.947.975.000)
    (49.486.902.000,00)
6
PEMBIAYAAN DAERAH
6
1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
    112.297.925.000,00
     60.586.902.000,00
6
1
1
Sisa Lebih Perhitungan Angaran Tahun Sebelumnya
         112.297.925.000
          60.586.902.000
6
2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
7.350.000.000
11.100.000.000
6
2
1
Penyertaan Modal ( investasi ) Daerah
            7.350.000.000
          11.100.000.000
PEMBIAYAAN NETTO
104.947.925.000
49.486.902.000